問題已解決

老師,我司商貿(mào)企業(yè),之前有發(fā)票做了退稅勾選,也入賬和申報(bào)了,但現(xiàn)在又不做退稅用了,也不用做內(nèi)銷抵扣,賬務(wù)和申報(bào)該怎么處理呢@素茶老師

84785029| 提問時(shí)間:2023 03/28 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,現(xiàn)在是對應(yīng)的出口那一部分是免稅的嗎?
2023 03/28 09:11
84785029
2023 03/28 09:12
銷售報(bào)關(guān)出錯的問題,沒辦法收集齊資料,就決定這單不做了,不做退稅了 ,賬務(wù)和申報(bào)該怎么處理呢
84785029
2023 03/28 09:16
是出口免稅 老師
郭老師
2023 03/28 09:18
那你把這個(gè)退稅勾選退回來,然后你在勾選平臺選擇不抵扣。
郭老師
2023 03/28 09:18
直接加稅合計(jì)做賬。
84785029
2023 03/28 09:29
已經(jīng)提交的退稅勾選也可以退回來嗎?
郭老師
2023 03/28 09:30
是的,在電子稅務(wù)局里面可以申請。
84785029
2023 03/28 09:34
已經(jīng)確認(rèn)了 還能退回嗎
郭老師
2023 03/28 09:38
首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報(bào)”中的“進(jìn)貨憑證信息回退申請” 選擇“新建”填寫“進(jìn)貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認(rèn)證的發(fā)票信息如實(shí)填上 最后選擇“數(shù)據(jù)申報(bào)”-“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示,將進(jìn)貨憑證信息回退申請上傳到稅務(wù)局審批。審批通過后我們便可以重新對發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了
84785029
2023 03/28 10:02
之前有發(fā)票做了退稅勾選,也入賬和申報(bào)了,但現(xiàn)在又不做退稅用了,也不用做內(nèi)銷抵扣,賬務(wù)和申報(bào)該怎么處理呢
郭老師
2023 03/28 10:03
你好,借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 借主營業(yè)務(wù)成本帶庫存商品,第二個(gè)是加稅合計(jì)的金額。 報(bào)表不用修改。
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