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老師:有個公司**我們單位,然后他轉(zhuǎn)錢進來給我單位的時候,收到款時怎么做賬,用這款采購時怎么做賬。

84784958| 提問時間:2023 03/27 17:03
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
被**方: 1、內(nèi)賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入(**收入) 貸:其他應付款-**方 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給**方和**方的供應商: 借:其他應付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給**方的供應商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款
2023 03/27 17:06
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