問題已解決

老師你好,員工出差的餐補需要發(fā)票做賬嗎?

84785025| 提問時間:2023 03/25 11:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
這個不需要發(fā)票的,直接憑差旅報銷單做賬,可以稅前扣除。
2023 03/25 11:30
84785025
2023 03/25 11:31
直接在差旅費報銷單里注明幾個人每人的餐補70就可以了嗎?
家權老師
2023 03/25 11:33
嗯嗯,就是那樣就可以了
84785025
2023 03/25 11:42
有沒有上限的規(guī)定呢?
家權老師
2023 03/25 11:45
要合理的哈,不要用來發(fā)現(xiàn)金
84785025
2023 03/25 12:36
好的,謝謝老師!
家權老師
2023 03/25 14:35
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~