問題已解決

老師,今年小規(guī)模發(fā)票是開1%,1月份的前幾天不知道稅率,開了幾張免稅的發(fā)票,比如4000元,這個到時候申報是按4000元×1%填銷項么?

84785017| 提問時間:2023 03/25 09:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個4000就是不含稅的銷售額,你需要交稅嗎?不交稅的話,這個不影響的 系統(tǒng)里面的免稅稅額默認(rèn)的是3%。
2023 03/25 09:13
84785017
2023 03/25 09:21
有開普通發(fā)票,還有專票,大多都是1%的,只有幾張開的免稅的拿不回來了,合計超過30萬,一個季度
郭老師
2023 03/25 09:23
你好,那就按照百分之一來交稅的
84785017
2023 03/25 09:28
開1%的我正常記賬還好,比如有4000元是開的免稅,按1%交稅,記賬直接記, 借:應(yīng)收賬款 4000 貸:主營業(yè)務(wù)收入4000 應(yīng)交增值稅和銷項稅有個差額40,這個轉(zhuǎn)到哪里呢?
郭老師
2023 03/25 09:31
銀行做到營業(yè)外支出里面的。
84785017
2023 03/25 09:35
這個可以稅前扣除么?
郭老師
2023 03/25 09:37
你好,這個抵扣不了所得稅的。
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