問題已解決

老師,2022第四季度印花稅購銷合同忘報了,今天剛報過并扣款,但是發(fā)現(xiàn)報錯了(優(yōu)惠政策那里多算了),這種情況該咋辦?

84785026| 提問時間:2023 03/24 13:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是哪一個優(yōu)惠政策?
2023 03/24 13:04
郭老師
2023 03/24 13:04
減半的話,這里不用選擇減免性質(zhì)的,你表頭上方選擇享受六稅兩費(fèi)減半就可以的。
84785026
2023 03/24 13:11
那就是小規(guī)模的話除了這一個優(yōu)惠政策沒有別的了吧?我在申報之前填稅種采集時在減免那里選擇了“其他”減免金額在我計算的稅額基礎(chǔ)上減去了一半,后來申報時又自動出現(xiàn)了六稅兩費(fèi)在此基礎(chǔ)上又減去一半,所以我感覺少交了。
郭老師
2023 03/24 13:13
對的是的,那你更正申報電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳,那里面找更正申報。
84785026
2023 03/24 13:15
逾期了也能更正嗎
郭老師
2023 03/24 13:18
你好對的,是的,可以的
84785026
2023 03/24 13:22
還有就是扣過款了也能更正嗎?
郭老師
2023 03/24 13:23
只有扣款了才能更正申報。沒有扣款的作廢申報
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