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老師我們22年的發(fā)票2月份收到報(bào)銷的沖減了以前年度,沖減了未分配利潤,那匯算清繳時(shí)報(bào)表不用改,是在期間費(fèi)用明細(xì)表上納稅調(diào)增嗎

84784950| 提問時(shí)間:2023 03/24 09:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,把這個(gè)金額直接填轉(zhuǎn)到期間費(fèi)用明細(xì)表里面就可以。
2023 03/24 09:46
84784950
2023 03/24 09:47
那老師報(bào)表怎么填呢,這個(gè)分錄是做到23年2月的,報(bào)表也要改嗎,就是填寫報(bào)表時(shí)手動增加利潤表的費(fèi)用減少利潤嗎
東老師
2023 03/24 09:48
你先把報(bào)表改了,然后那個(gè)匯算清繳的時(shí)候,把這個(gè)費(fèi)用加入到相應(yīng)的表里面。
84784950
2023 03/24 09:49
老師你意思是改22年的帳嗎,可是這個(gè)報(bào)銷款我們是23年報(bào)的
東老師
2023 03/24 09:51
不是改賬,是涉及到以前年度損益調(diào)整了需要改報(bào)表的期初數(shù)。
84784950
2023 03/24 09:54
我沒明白,申報(bào)22年匯算清繳,改報(bào)表期初數(shù)是說23年的期初數(shù)嗎,我沒明白怎么改
東老師
2023 03/24 09:55
對,,但是怎么修改我不太確定,你不修改未分配利潤的就對不上
84784950
2023 03/24 09:58
老師我還是不明白您說的這個(gè)怎么改,比如我報(bào)銷的這個(gè)費(fèi)用300,分錄是借未分配利潤300貸銀行存款300,我22年的利潤總額是-100未分配利潤是-200,填22年報(bào)表我要怎么改
東老師
2023 03/24 09:59
年報(bào)你把這筆費(fèi)用直接調(diào)整匯算清繳的表格里面就行
84784950
2023 03/24 10:02
就是報(bào)表還是按照22年的賬填寫,不用改,只是把這個(gè)費(fèi)用在期間費(fèi)用表上加上嗎
東老師
2023 03/24 10:03
對,沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。
84784950
2023 03/24 10:05
那老師這樣期間費(fèi)用明細(xì)表的總數(shù)就和報(bào)表的對不起來了,這實(shí)際金額很大,得有20多萬
東老師
2023 03/24 10:06
所以最后還是調(diào)整到未分配里面了
84784950
2023 03/24 10:06
那就是22年的報(bào)表還是要改啊是不
東老師
2023 03/24 10:07
修改2023年期初的報(bào)表未分配利潤期初數(shù)
84784950
2023 03/24 10:10
您是說我修改稅務(wù)局上的報(bào)表的23年報(bào)表未分配利潤期初數(shù)嗎
東老師
2023 03/24 10:11
對,不修改報(bào)表就對不上
84784950
2023 03/24 10:13
那我22年稅務(wù)局上匯算清繳報(bào)表上數(shù)不改了是嗎,按照賬面上走嗎,那這22年報(bào)表和23年期初對不上還是預(yù)警啊
東老師
2023 03/24 10:15
你如果能修改2022年的報(bào)表,肯定是最好的,也修改一下。
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