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老師,請問下現(xiàn)在收到老板拿過來的去年7月份8月份的發(fā)票,應(yīng)該怎么處理?小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84785001| 提問時間:2023 03/23 15:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!這個小企業(yè)會計制度,直接計入本年就好
2023 03/23 15:10
84785001
2023 03/23 15:13
計入本年是直接影響本年利潤還是直接計入未分配利潤,不經(jīng)過本年利潤
宋生老師
2023 03/23 15:14
你好!是計入本年利潤了
84785001
2023 03/23 15:19
如果去稅務(wù)年報表已經(jīng)按照增加的實際金額更改了,但是匯算清繳表還沒填?,現(xiàn)在要怎么弄呢?匯算清繳表我是按照去年沒更改過的數(shù)據(jù)填,還是按照更改過的填呢,
宋生老師
2023 03/23 15:21
你好!你可以匯算清繳的時候填入進(jìn)去。計入以前年度損益調(diào)整
84785001
2023 03/23 15:41
1.如果我是匯算的時候把新增的填進(jìn)去,那記賬憑證是做在哪里呢?分錄怎么填? 2.如果不把新增的填進(jìn)去,匯算我還是按照去年申報的數(shù)據(jù)填,會導(dǎo)致年度報表和匯算表不一樣,這樣可以不呢?
宋生老師
2023 03/23 15:44
你好!1計入到比如借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)賬款等。做到本期 2,這個沒事,會計本身沒錯,所以不一致是正常的
84785001
2023 03/23 16:00
1,計入的情況,因為我是小企業(yè)準(zhǔn)則,做分錄借:利潤分配—未分配利潤,貸:其他應(yīng)付款—老板,憑證發(fā)票等都放在今年的3月,是嗎?然后年報和匯算清繳都按照調(diào)整過后的數(shù)據(jù)填寫,是這樣嗎? 2,意思稅務(wù)年報和匯算清繳的數(shù)據(jù)可以不一樣嗎?之前有人說要必須一致。
宋生老師
2023 03/23 16:02
你好!是的。 稅務(wù)年報和匯算清繳要一致。 我說的是會計12月的報表可以跟匯算后的報表不一致
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