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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問公司給老板轉(zhuǎn)錢這筆錢是用途是裝修費(fèi)用,沒有發(fā)票這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
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速問速答你好
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
2023 03/23 09:47
84784986
2023 03/23 11:39
好的 老師,那有個(gè)軟件公司幫我們公司安裝軟件,我們公司支付給對(duì)方服務(wù)費(fèi),對(duì)方公司還沒有開票給我們這要怎么做會(huì)計(jì)分錄
鄒老師
2023 03/23 11:40
你好
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
84784986
2023 03/23 11:40
就收到貸方是銀行存款
鄒老師
2023 03/23 11:40
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784986
2023 03/23 14:14
沒有,打錯(cuò)字了,我就知道貸方是銀行存款
鄒老師
2023 03/23 14:15
你好,付款了還沒取得發(fā)票,就是這樣做分錄啊?
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
84784986
2023 03/23 14:20
好的謝謝老師啦!
鄒老師
2023 03/23 14:20
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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