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你好老師!我們目前有這樣一個(gè)業(yè)務(wù),擔(dān)保公司給我們擔(dān)保,銀行給我們放貸,客戶購車落戶我們公司,然后再抵押給擔(dān)保公司,我們把客戶購車款從公戶打給車商,車輛發(fā)票也開給我們,車輛實(shí)際購買人是客戶,我們?cè)俸涂蛻艉炇鹨粋€(gè)租賃協(xié)議,我們是出租人,客戶是承租人,我們?cè)僖允杖】蛻糇饨鸬姆绞阶尶蛻舭彦X打給我們,租期3年 ,3年后我們?cè)侔衍囘^戶給客戶,請(qǐng)問老師我的帳應(yīng)該怎么做

84785033| 提問時(shí)間:2023 03/22 19:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 借固定資產(chǎn); 進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)付款 ;? ?出租 :其他應(yīng)付款 貸其他業(yè)務(wù)收入; 銷項(xiàng)稅 ; 借其他業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊?
2023 03/22 19:06
84785033
2023 03/22 19:28
你好老師!這個(gè)發(fā)票可以做到固定資產(chǎn)里吧!擔(dān)保公司那邊抵押給擔(dān)保公司的大本我們就不用做賬了是吧
meizi老師
2023 03/22 19:47
你好; 對(duì)的;這個(gè)可以記入固定資產(chǎn)去 ; 對(duì)的 不做了哈??
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