問(wèn)題已解決

你好老師,我8月份做賬時(shí)把開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用做到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在怎么調(diào)整?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/22 11:20
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)國(guó)家財(cái)政部的規(guī)定,應(yīng)該將開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用分賬到不同的會(huì)計(jì)科目當(dāng)中去。你可以像平時(shí)一樣,將該部分費(fèi)用歸入開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目,以正確反映財(cái)務(wù)報(bào)表。
2023 03/22 11:27
84784993
2023 03/22 11:27
明白了,我們可以按照正常流程來(lái)處理這部分費(fèi)用,不用做調(diào)整?
999
2023 03/22 11:27
是的,你可以按照正常流程來(lái)處理這部分費(fèi)用,不需要做調(diào)整。但是你也要注意,未來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表中,應(yīng)該正確反映前期的源數(shù)據(jù),以保持財(cái)務(wù)分析的正確性。
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