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你好,處置單位使用過固定資產(chǎn),虧損數(shù)=資產(chǎn)凈值-(處置收入-開票應交稅費),是這樣嗎

84784960| 提問時間:2023 03/22 10:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,看下邊的分錄就知道了 清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? 固定資產(chǎn)減值準備 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 支付清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2023 03/22 10:08
84784960
2023 03/22 10:16
老師,之前購進該資產(chǎn)時為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在處置該資產(chǎn)時為一般納稅人,請問處置時要開具發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
2023 03/22 10:21
是的,處置時可以按按3%開票,減按2%申報
84784960
2023 03/22 10:24
你好,申報增值稅時,本期銷售情況里,這個處置固定資產(chǎn)的該填寫在哪欄里合適呢?
家權(quán)老師
2023 03/22 10:31
在附表1的3%稅率欄體現(xiàn)
84784960
2023 03/22 10:46
老師,那就不能按2%申報了呀?哪里還要操作嗎
家權(quán)老師
2023 03/22 10:52
在稅收優(yōu)惠明細表,里邊優(yōu)惠1%
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