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增值稅發(fā)票當(dāng)時開的是免稅的,現(xiàn)在退回來重新開,開的是1%的,那這個1%的差走哪里?

84784953| 提問時間:2023 03/21 11:46
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2023 03/21 11:48
84784953
2023 03/21 11:49
收入我掛了輔助核算,有這個差
易 老師
2023 03/21 11:49
先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%
84784953
2023 03/21 11:50
做賬不知道咋處理
易 老師
2023 03/21 11:55
同學(xué)您好,按實(shí)際要交的稅計算您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
84784953
2023 03/21 11:59
當(dāng)時是借現(xiàn)金貸主營收入(免稅),現(xiàn)在重開的發(fā)票有稅了,我現(xiàn)在的分錄咋做?我是服務(wù)業(yè)
84784953
2023 03/21 12:04
主要是我掛了輔助核算,他有個稅差
易 老師
2023 03/21 12:07
同學(xué)您好,按實(shí)際應(yīng)交款核算就沒有差異的
84784953
2023 03/21 12:10
我想問下,我收入掛了往來單位可以嗎?
易 老師
2023 03/21 12:11
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
84784953
2023 03/21 12:12
那我當(dāng)時掛了收入200現(xiàn)在有稅了變成198了,差的那個金額怎么辦
易 老師
2023 03/21 12:14
同學(xué)您好,沖往來加上稅就可以
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