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老師,申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅公司承擔(dān),公司是做建筑施工的,給工人談工資的時(shí)候沒有給工人講清楚,自己要承擔(dān),公司只能自己承擔(dān)這次費(fèi)用,我做賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 23458 貸:銀行存款 23458,等到年末我在把全年承擔(dān)的個(gè)稅,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅,把應(yīng)交稅費(fèi)沖平,年報(bào)的時(shí)候這邊營業(yè)外支出我調(diào)增,不稅前扣除,你看這么做可以不?還是有其他方法?

84784948| 提問時(shí)間:2023 03/21 10:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2023 03/21 10:12
郭老師
2023 03/21 10:12
想要抵扣企業(yè)所得稅的話,就增加他的工資,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候加上這一部分個(gè)稅,這樣的話從工資里扣除,實(shí)際發(fā)到手的不影響。
84784948
2023 03/21 10:18
好的,謝謝老師
郭老師
2023 03/21 10:19
不用客氣,工作愉快。
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