問(wèn)題已解決

暫估入賬分錄怎么寫,收了四張收據(jù)共1775元,有一筆529,一筆1220,,一筆16,一筆30的,我可以把16和30的寫在一張嗎?這樣就不涉及暫估入賬了吧!

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/18 23:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 暫估入賬一般是收到貨物或者發(fā)生了費(fèi)用暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票 所以暫估入賬 您這是收到收據(jù) 是支付了什么款項(xiàng)嗎
2023 03/18 23:25
84784997
2023 03/18 23:41
529的收據(jù)(手套17,對(duì)講機(jī)190,桌子132,警戒帶132,鎬70) 1220的收據(jù)(鎖頭40,水電費(fèi)押金500,水泥+沙680) 16和30的收據(jù)寫的都是配件
bamboo老師
2023 03/19 06:58
是購(gòu)入貨物 支付了款款項(xiàng) 暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票么
84784997
2023 03/19 10:44
是的,應(yīng)該是取不回發(fā)票了
bamboo老師
2023 03/19 10:50
確認(rèn)無(wú)法取得發(fā)票 那就不需要做暫估了?
84784997
2023 03/19 11:50
那要怎么入賬,分錄怎么寫
bamboo老師
2023 03/19 12:00
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入這些物品做什么用途 是單位現(xiàn)金支付的么
84784997
2023 03/19 12:14
是法人支付的,用于安裝監(jiān)控設(shè)備,工程服務(wù)發(fā)生的
bamboo老師
2023 03/19 12:17
借 工程施工 貸 其他應(yīng)付款-法人
84784997
2023 03/19 12:23
法人轉(zhuǎn)賬到公戶附言轉(zhuǎn)賬收入,我是借銀行存款,貸什么
bamboo老師
2023 03/19 14:28
借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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