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要沖銷去年多計入的應(yīng)付賬款,怎么賬務(wù)處理?

84785011| 提問時間:2023 03/17 16:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
他當(dāng)時的分錄怎么做的?
2023 03/17 16:19
84785011
2023 03/17 16:36
當(dāng)時是一次開票9萬,當(dāng)時支付2萬,借:費用9萬,貸應(yīng)付9萬;借:應(yīng)付2萬,貸:銀存2萬。第二次支付6萬,借應(yīng)付6萬,貸銀存6萬。第三次開票4萬,支付5萬,借費用5萬,貸銀存5萬,相當(dāng)于多計入了費用
郭老師
2023 03/17 16:38
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
84785011
2023 03/17 16:40
小企業(yè)準(zhǔn)則也是按這個來嗎?老師
郭老師
2023 03/17 17:03
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤
84785011
2023 03/17 20:08
分錄直接為:借應(yīng)付賬款,貸:利潤分配-未分配利潤? ?是嗎老師,匯算清繳的時候,還要調(diào)整什么嗎
郭老師
2023 03/17 20:08
是的,納稅調(diào)增就可以的。
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