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老師,供應商去年給我專票開錯了,我開紅字信息表讓他們今年沖紅重開,金額稅額都不變,我需要賬務處理嗎,還是把他新開的票勾選抵扣就可以了

84784963| 提問時間:2023 03/16 17:38
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
同學,需要根據紅字發(fā)票和信息表做進項稅額轉出,然后根據新發(fā)票勾選抵扣進項
2023 03/16 17:39
84784963
2023 03/16 17:40
這個賬務需要處理嗎,還是轉出跟重勾在稅盤操作就可以了
小默老師
2023 03/16 17:41
需要賬務處理的,同學
84784963
2023 03/16 17:41
賬務處理分錄怎么做呢
84784963
2023 03/16 17:43
比如去年的票是稅額10金額100合理110今年作廢了這110要重開,還是開金額100稅額10,分錄怎么做
小默老師
2023 03/16 17:45
借,管理費用等 貸,應交稅費~增值稅進項稅轉出 借,應交稅費~增值稅進項 貸,管理費用
84784963
2023 03/16 17:47
為什么要借管理費用呢老師,不是很懂,能不能 貸,應交稅費~增值稅進項稅轉出10 借,應交稅費~增值稅進項10這樣做
小默老師
2023 03/16 17:49
同學,上面的分錄就是比較清楚的,也就是進項稅額轉出所以增加了成本費用,勾選了所以減少了成本費用 也可以 借,應交稅費~增值稅進項10 貸,應交稅費~增值稅進項稅轉出10
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