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供應商給我們開的專票信息錯了,我們也抵扣了,我們怎么操作,才能讓對方重開紅字和正常發(fā)票出來?

84784999| 提問時間:2023 01/26 10:59
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
首先,在供應商開具專用發(fā)票時,建議本單位財務人員在實際開具專用發(fā)票時,務必要仔細核對發(fā)票內(nèi)容,以免發(fā)生信息錯誤。 如果發(fā)票還未送達,可以及時聯(lián)系供應商,要求其重新開具紅字發(fā)票和正常發(fā)票。如果發(fā)票已經(jīng)送達,可以提出書面錯誤發(fā)票申請,要求供應商進行補開發(fā)票。 并制定完善的憑證檢查機制,以加強發(fā)票核查,避免重復開具發(fā)票的情況發(fā)生。同時,因發(fā)票開具錯誤而帶來的一切法律責任由供應商承擔。 拓展知識:按照財政部《關于進一步規(guī)范發(fā)票開具的公告》的規(guī)定,發(fā)票開具當事人可以采取書面方式,提出書面錯誤發(fā)票申請,以便供應商重新開具紅字發(fā)票和正常發(fā)票。開具發(fā)票未按稅收征收機關規(guī)定,超范圍開具發(fā)票,應當辦理發(fā)票調(diào)整手續(xù)。
2023 01/26 11:10
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