問題已解決
老師,行政事業(yè)單位由公司轉(zhuǎn)到專戶的征地拆遷款,轉(zhuǎn)錢過來沒有分管理費、前期工作經(jīng)費、征地拆遷款,我全部做在其他應(yīng)付款里面的,支出時我怎樣才能做分錄把這三部分錢分開。要不然只有籠統(tǒng)的在一起 我是這么做的,收到錢的時候是,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款--××公司 支付補償款時借:其他應(yīng)付款--××公司 貸:銀行存款。但還會支付管理費,前期工作經(jīng)費,分錄我不知道怎么分
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速問速答同學你好
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
2023 03/16 08:50
84784952
2023 03/16 09:17
我是這么做的,但可以把拆遷款,前期經(jīng)費,管理費分得開的會計分錄不,來錢的時候是莫法分的
樸老師
2023 03/16 09:30
同學你好
對的
要分開
84784952
2023 03/16 09:35
能給我羅列一下付錢時的憑證嗎
樸老師
2023 03/16 09:41
同學你好借費用科目貸銀行存款
具體什么費用看明細了
84784952
2023 03/16 09:56
來錢的時候沒分開,出的時候怎么能分開核算,只有一邊分錄不能平啊
樸老師
2023 03/16 10:01
同學你好
來的時候最好是按項目分開
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