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老師,請問2月我們單位出口退稅235911元,免抵稅額218553元,請用這個免抵稅額需要交城建稅,教育費附加嗎?請問免抵稅額的會計分錄怎么做?

84784996| 提問時間:2023 03/16 08:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:應交稅金—應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額)  貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 免抵稅額 按相應的稅率計算繳納附加稅
2023 03/16 08:44
84784996
2023 03/16 08:51
老師,除了繳納附加稅別的不用再繳納其他稅費了吧? 然后這個應交稅金 應交增值稅出口抵減內銷稅額 是不是一直會留在賬上?要轉入其他啥科目嗎?
樸老師
2023 03/16 09:04
借:其他應收款—應收出口退稅款(增值稅),應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)
84784996
2023 03/16 09:07
老師,也就是說這個 借方 應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) 一直會留在賬上對嗎?
樸老師
2023 03/16 09:24
同學你好 對的 是這樣的
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