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老師,請(qǐng)問暫估成本如何做賬

84785026| 提問時(shí)間:2023 03/16 07:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
2023 03/16 07:04
84785026
2023 03/16 07:06
平時(shí)都不涉及庫(kù)存商品呢
84785026
2023 03/16 07:07
那實(shí)際發(fā)生生本時(shí)又怎么入賬,暫估與實(shí)際的差額又怎么做
東老師
2023 03/16 07:07
那借方計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785026
2023 03/16 07:12
那實(shí)際發(fā)生成本時(shí)又怎么入賬,暫估與實(shí)際成本差額怎么處理
東老師
2023 03/16 07:12
多計(jì)提的沖銷,少的補(bǔ)提
84785026
2023 03/16 07:13
怎么做分錄呢
東老師
2023 03/16 07:14
少提的時(shí)候,借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
84785026
2023 03/16 07:23
如果是當(dāng)年發(fā)生計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支嗎
東老師
2023 03/16 07:24
你說的這個(gè)是什么意思?
84785026
2023 03/16 07:26
以前年度損益調(diào)整不是調(diào)你去年損益類科目嗎,那要是今年暫估成本與實(shí)際成本不符,差額可以計(jì)營(yíng)業(yè)外收入和支出嗎
東老師
2023 03/16 07:27
哦,不跨年就是可以的
84785026
2023 03/16 07:48
好的,謝謝
東老師
2023 03/16 07:49
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