問(wèn)題已解決

老師好。老板微信轉(zhuǎn)入備用金到出納的微信上,該怎么做賬? 然后出納用微信上的備用金購(gòu)買一些辦 公用品,又該怎么做賬?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/15 17:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款,出納 貸其他應(yīng)老板。 借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸、其他應(yīng)收款、出納。
2023 03/15 17:10
84784984
2023 03/15 17:24
謝謝老師,如果借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒(méi)事不?
郭老師
2023 03/15 17:26
長(zhǎng)期代攤費(fèi)用二級(jí)科目是開辦費(fèi)嗎?
84784984
2023 03/15 17:29
那就全部計(jì)入開辦費(fèi)可以嗎?還要設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目不?
郭老師
2023 03/15 17:30
你好,設(shè)不設(shè)置都可以的,自己選擇。
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