問題已解決

老師問一下,我們公司廠房里租的,然后房東給我們開了房租發(fā)票,那我收到發(fā)票做賬的時候我是按每月去分攤還是一次性做掉了?

84784997| 提問時間:2023 03/15 13:28
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,金額不大的,在當年的可以一次做。
2023 03/15 13:29
84784997
2023 03/15 13:30
100多萬,現(xiàn)在利潤表變負數(shù)了
郭老師
2023 03/15 13:32
你好,那你需要分攤這個金額太大。
84784997
2023 03/15 13:34
老師,分攤的分錄怎么做?
郭老師
2023 03/15 13:35
借預付賬款,貸銀行房款,按月分攤,借制造費用,貸預付賬款。
84784997
2023 03/15 13:36
謝謝老師
郭老師
2023 03/15 13:37
不用客氣,工作愉快。
84784997
2023 03/15 14:30
老師問一下我收發(fā)票的時候應該怎么做分錄
郭老師
2023 03/15 14:31
借預付賬款,貸制造費用,借制造費用貸預付賬款。
84784997
2023 03/15 14:33
老師我這樣做不行,利潤負數(shù)了。應該要做的分錄怎么樣的
84784997
2023 03/15 14:34
老師你的分錄我看不懂
郭老師
2023 03/15 14:37
這個租金是什么時間的?
84784997
2023 03/15 14:37
2023年1-12月份的
郭老師
2023 03/15 14:38
修改一下的廠房的,這個是車間的,應該是制造費用,也不應該是管理費用。
84784997
2023 03/15 14:40
哦,那分錄呢
郭老師
2023 03/15 14:41
借預付賬款, 進項 貸銀行 按月分攤,借制造費用,貸預付賬款。
84784997
2023 03/15 14:44
老師我本來是貸方預付賬款的,現(xiàn)在借方也是預付賬款嗎?
郭老師
2023 03/15 14:52
支付了嗎?只要支付了可以。
84784997
2023 03/15 14:53
已經支付了,支付的時候是借預付賬款。貸銀行存款
郭老師
2023 03/15 14:55
是的,是這么做作的
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