問題已解決

老師,我們小規(guī)模納稅人,去年有一張發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖重開。去年開的是免稅發(fā)票?,F(xiàn)在重開,我按現(xiàn)在稅率開1個點(diǎn)的發(fā)票??梢詥?/p>

84785020| 提問時(shí)間:2023 03/14 09:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,現(xiàn)在稅率開1個點(diǎn)的發(fā)票,可以的
2023 03/14 09:56
84785020
2023 03/14 10:04
是不是重開,也可以開回之前免稅的稅率發(fā)票
家權(quán)老師
2023 03/14 10:06
重開,不可以開回之前免稅的稅率發(fā)票
84785020
2023 03/14 10:11
學(xué)堂里,怎么每個老師回答得不一樣的,之前一個老師說,重開要開回之前的免稅發(fā)票。我開了1%的稅率,要作廢掉。現(xiàn)在老師你又說,我重開1%的稅率,是正確的。我查國家稅務(wù)總局的政策解讀:四、小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開具的增值稅發(fā)票,如發(fā)生銷售折讓、中止、退回或開票有誤等情形,應(yīng)當(dāng)如何處理? 答:小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止、退回或開票有誤等情形需要開具紅字發(fā)票的,應(yīng)開具對應(yīng)征收率的紅字發(fā)票或免稅紅字發(fā)票。即:如果2022年12月31日之前按3%征收率開具了增值稅發(fā)票,則應(yīng)按照3%的征收率開具紅字發(fā)票;如果2022年12月31日之前按1%征收率開具了增值稅發(fā)票,則應(yīng)按照1%征收率開具紅字發(fā)票;如果2022年12月31日之前開具了免稅發(fā)票,則開具免稅紅字發(fā)票。納稅人開票有誤需要重新開具發(fā)票的,在開具紅字發(fā)票后,重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。 這上面,就說重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票,沒說按什么稅率重開呢
家權(quán)老師
2023 03/14 10:17
所謂正確的發(fā)票就是按現(xiàn)在的稅率開
84785020
2023 03/14 10:19
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 03/14 10:27
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!
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