問題已解決

提問:老師這種單子我入賬的時(shí)候是一次性計(jì)入營業(yè)外支出全額稅前扣除了,但是匯算的時(shí)候只有利潤總額的12%可以稅前扣除,剩下的以后3年再扣除,當(dāng)年度超過12%部份的金額匯算的時(shí)候怎么處理

84784951| 提問時(shí)間:2023 03/14 09:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你說的是公益性的捐贈(zèng)嗎?
2023 03/14 09:34
84784951
2023 03/14 09:35
是的是的
郭老師
2023 03/14 09:35
你好,單獨(dú)的去填寫公益性捐贈(zèng)組織扣除明細(xì)就可以了,剩余的在以后可以繼續(xù)抵扣。
84784951
2023 03/14 09:35
是的是的
郭老師
2023 03/14 09:38
好,匯算清繳有一個(gè)單獨(dú)的表格,可以看一下的。
84784951
2023 03/14 09:47
好的謝謝老師
郭老師
2023 03/14 09:50
顧客一起工作愉快。
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