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生產企業(yè)有批外購配件出口了,不準備退稅。準備出口轉內銷。把這筆增值稅交了。應該怎么操作,增值稅怎么申報,出口退稅對應這個報關單怎么申報

84784997| 提問時間:2023 03/13 22:27
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,直接按內銷處理,增值稅按內銷申報,出口退稅時對應的這個報關單不用申報了。
2023 03/13 22:36
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