問題已解決

老師,想跟您請(qǐng)教下,我司是小規(guī)模,稅務(wù)局代開的專票稅價(jià)合計(jì)6300元,業(yè)務(wù)取消了,退回客戶公戶6300元是對(duì)的嗎?現(xiàn)在已經(jīng)退回了6300元,怎么填寫增值稅季度報(bào)稅單呢?

84784999| 提問時(shí)間:2023 03/13 18:41
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
這筆6300元可以正常申報(bào),只要在報(bào)稅單的“進(jìn)項(xiàng)稅額”上填寫6300元,在“銷項(xiàng)稅額”上填寫0元即可。
2023 03/13 18:56
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