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進(jìn)項大于銷項的時候 沒有交的銷項稅 算利潤嗎

84784990| 提問時間:2023 03/13 17:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個不算利潤,算留底稅
2023 03/13 18:00
84784990
2023 03/13 18:03
老師比如我是銷售方 開了一張發(fā)票給對方1W 包含銷項稅4000 對方付了1W給我 但是我又進(jìn)項抵扣了 這個不就是變相沒有交著4000的稅嘛 為什么不算利潤呢
劉艷紅老師
2023 03/13 18:07
月末終了若進(jìn)項稅額多則 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
劉艷紅老師
2023 03/13 18:07
增值稅是價外稅,這個可以用來抵扣后面的增值稅
84784990
2023 03/13 18:09
我看說不需要做賬 等后面進(jìn)項沖完了 比如銷項超過了進(jìn)項 再做張 可以嗎
劉艷紅老師
2023 03/13 18:10
可以的,這個先不用賬務(wù)處理的
84784990
2023 03/13 18:17
那老師增值稅這個是不是這么理解 我開發(fā)票給對方 對方把銷項稅支付給我 我類似于代扣代繳給國家 我抵扣了的部分沒交的 節(jié)約了的稅也是我的利潤 是留著沖抵下次增值稅
劉艷紅老師
2023 03/13 18:18
你可以這樣理解,但不能算利潤
84784990
2023 03/13 18:20
額額 好的 我就是最開始以為留的稅算利潤 結(jié)果發(fā)了收入-成本以后 剛好有這個增值稅差額 一直沒有理解到
劉艷紅老師
2023 03/13 18:21
你明白就好,多看看就明白了
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