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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候 沒(méi)有交的銷(xiāo)項(xiàng)稅 算利潤(rùn)嗎
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速問(wèn)速答您好,這個(gè)不算利潤(rùn),算留底稅
2023 03/13 18:00
84784990
2023 03/13 18:03
老師比如我是銷(xiāo)售方 開(kāi)了一張發(fā)票給對(duì)方1W 包含銷(xiāo)項(xiàng)稅4000 對(duì)方付了1W給我 但是我又進(jìn)項(xiàng)抵扣了 這個(gè)不就是變相沒(méi)有交著4000的稅嘛 為什么不算利潤(rùn)呢
劉艷紅老師
2023 03/13 18:07
月末終了若進(jìn)項(xiàng)稅額多則
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
劉艷紅老師
2023 03/13 18:07
增值稅是價(jià)外稅,這個(gè)可以用來(lái)抵扣后面的增值稅
84784990
2023 03/13 18:09
我看說(shuō)不需要做賬 等后面進(jìn)項(xiàng)沖完了 比如銷(xiāo)項(xiàng)超過(guò)了進(jìn)項(xiàng) 再做張 可以嗎
劉艷紅老師
2023 03/13 18:10
可以的,這個(gè)先不用賬務(wù)處理的
84784990
2023 03/13 18:17
那老師增值稅這個(gè)是不是這么理解 我開(kāi)發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方把銷(xiāo)項(xiàng)稅支付給我 我類(lèi)似于代扣代繳給國(guó)家 我抵扣了的部分沒(méi)交的 節(jié)約了的稅也是我的利潤(rùn) 是留著沖抵下次增值稅
劉艷紅老師
2023 03/13 18:18
你可以這樣理解,但不能算利潤(rùn)
84784990
2023 03/13 18:20
額額 好的 我就是最開(kāi)始以為留的稅算利潤(rùn) 結(jié)果發(fā)了收入-成本以后 剛好有這個(gè)增值稅差額 一直沒(méi)有理解到
劉艷紅老師
2023 03/13 18:21
你明白就好,多看看就明白了
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