問(wèn)題已解決

每月未開(kāi)票收入都大于開(kāi)票收入,統(tǒng)一一筆分錄: 借:銀行 600 貸:主宮業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費(fèi)——銷(xiāo)200 本月開(kāi)票收入大于了未開(kāi)票收入。入賬的時(shí)候未開(kāi)票收入沒(méi)有包住開(kāi)票收入。 我以為的處理方法是在賬上把這筆多的開(kāi)票收入入賬。 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)申報(bào)時(shí)沖減? 問(wèn): 第一補(bǔ)一筆開(kāi)票收入入賬這個(gè)處理是對(duì)的吧? 第二領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)申報(bào)時(shí)沖減是啥?怎么沖?不明白什么意思?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/13 15:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 1. 是的; 補(bǔ)收入即可 ;2.? ? 申報(bào)的時(shí)候 因?yàn)槟阋t沖無(wú)票收入;在按開(kāi)篇報(bào)即可;? 這樣就是一正負(fù)數(shù)的; 看是否有差額? 來(lái)報(bào)即可??
2023 03/13 15:27
84785039
2023 03/13 15:29
現(xiàn)在無(wú)票收入沖不了,減去開(kāi)票收入等于負(fù)數(shù)。還是不太明白第二個(gè)?
84785039
2023 03/13 15:29
是我要在無(wú)票收入中填負(fù)數(shù)嗎?
meizi老師
2023 03/13 15:34
你好;? 比如你無(wú)票收入是100萬(wàn);? 你次月開(kāi)出去? 實(shí)際是120萬(wàn) ;‘ 你紅沖-100萬(wàn); 在按120萬(wàn)報(bào)稅? ? ;這樣就有20萬(wàn)差異的’
84785039
2023 03/13 15:45
老師我還是不太明白,就按現(xiàn)在的來(lái)說(shuō): 1.入賬的銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì): 成份是B組無(wú)票收入(包含開(kāi)票部分)+A組開(kāi)票收入的銷(xiāo)項(xiàng)合計(jì); 以前B組開(kāi)票收入都是包在無(wú)票收入中一筆入賬的能包住開(kāi)票收入; 納稅申報(bào)時(shí)無(wú)票收入減去開(kāi)票的部分,分別填在開(kāi)票收入與無(wú)票收入欄里,能和賬上對(duì)上。 現(xiàn)在B組無(wú)票收入247.73,B組開(kāi)票收入460.87。我以為補(bǔ)一筆差額入賬就行,但領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)申報(bào)時(shí)沖減,我就不明白了。 納稅申報(bào)時(shí)B組開(kāi)票收入填到了開(kāi)具發(fā)票欄里,這里的合計(jì)金額就大于賬上的銷(xiāo)項(xiàng)金額247.73了。 這個(gè)沖減是咋沖減的?在未開(kāi)票欄里填差額負(fù)數(shù)?
meizi老師
2023 03/13 15:48
你好;? ?你現(xiàn)在自己確定? 你這個(gè)本期的 收入到底是多少;? 無(wú)票收入和開(kāi)票收入多少 ;自己 可以? ?列一個(gè)表來(lái)體現(xiàn) ;? 看你這樣說(shuō); 太亂了。 我都不知道這個(gè) 收入到底是多少了? ?
84785039
2023 03/13 15:51
我們是總分公司,這筆無(wú)票收入是每月按比例劃分的是不開(kāi)票的部分,另一部分是開(kāi)票部分,所以這部分的實(shí)際金額我也不知道,但每月按比例來(lái)算無(wú)票收入是能包住開(kāi)票收入的,我進(jìn)行申報(bào)的時(shí)候會(huì)從無(wú)票收入中減去開(kāi)票收入分別進(jìn)行納稅申報(bào)。 但本月我們領(lǐng)導(dǎo)入賬的比例只有200多,但我開(kāi)票的部分就有400多了。我理解的就是在補(bǔ)一筆收入分錄,但領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)申報(bào)沖減,不懂他說(shuō)的這個(gè)沖減是什么意思?
84785039
2023 03/13 15:54
我以為他說(shuō)的申報(bào)沖減是在納稅申報(bào)里增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))中的無(wú)票收入欄里填寫(xiě)差額負(fù)數(shù)
84785039
2023 03/13 15:55
是這樣嗎?
meizi老師
2023 03/13 16:01
你好;? ?這無(wú)票收入是按照你實(shí)際? ?收到的收入 只是沒(méi)有開(kāi)票的部分來(lái)做的無(wú)票收入; 不是按照你說(shuō)的什么比例來(lái)做的;? 你這個(gè)無(wú)票收入包括開(kāi)票收入 是什么情況 ;?
84785039
2023 03/13 16:12
未開(kāi)票部分:這部分根據(jù)總公司按比例每月劃分入分公司入賬,這筆劃分入賬了就不能在更改數(shù)據(jù)。 開(kāi)票部分:這部分由總公司另外分配給分公司進(jìn)行開(kāi)票。包含進(jìn)未開(kāi)票部分里一筆入賬,申報(bào)時(shí)開(kāi)票與未開(kāi)票數(shù)據(jù)分開(kāi)填寫(xiě)進(jìn)相應(yīng)欄里。 這樣可以理解吧。 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)賬不能動(dòng)納稅時(shí)沖減,意思就是無(wú)票收入欄里填寫(xiě)負(fù)數(shù)差額對(duì)吧。
meizi老師
2023 03/13 16:13
你好; 這樣的話(huà); 你就要單獨(dú)區(qū)分下開(kāi)票金額和未開(kāi)票金額; 分別列清楚哈 ; 不然怕你重新申報(bào)的;? ?對(duì)的;? ? 就是這樣操作?
84785039
2023 03/13 16:28
1增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)(本期銷(xiāo)售情況說(shuō)明)無(wú)票收入填負(fù)數(shù)差額了。 2.增值稅及附加科申報(bào)表(一般納稅人適用)一般項(xiàng)目欄中 (1)其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額——要填上無(wú)票數(shù)據(jù)的負(fù)數(shù)差額嗎?
meizi老師
2023 03/13 16:32
你好1;? ? ?是的; 要寫(xiě)負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)的??
84785039
2023 03/13 16:42
1增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)(本期銷(xiāo)售情況說(shuō)明)無(wú)票收入填負(fù)數(shù)差額了。 2.增值稅及附加科申報(bào)表(一般納稅人適用)一般項(xiàng)目欄中 (1)(一)按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額——是直接填寫(xiě),還是要減去無(wú)票負(fù)數(shù)差額后填寫(xiě)?
meizi老師
2023 03/13 16:48
你好1;? ? ?你開(kāi)票金額 減去無(wú)票收入的負(fù)數(shù)金額去 報(bào)增值稅??
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