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當(dāng)月發(fā)票抵扣后又進(jìn)項轉(zhuǎn)出自己單位要不要做賬

84784986| 提問時間:2023 03/13 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要的需要體現(xiàn)進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023 03/13 09:47
84784986
2023 03/13 09:50
都是發(fā)生在當(dāng)月啊
郭老師
2023 03/13 09:51
那你賬上和申報的數(shù)據(jù)對不起來的,UN賬上的進(jìn)項沒有這一部分,但是你申報表里面有 你以后查賬的時候方便嗎?或者是你們直接就不用查,如果你覺得方便的話,可以不用做。
84784986
2023 03/13 09:55
你的意思抵進(jìn)時做一筆,借原材料 應(yīng)交稅金進(jìn)項稅額 ? 貸應(yīng)收賬款,轉(zhuǎn)出時做一筆借原材料,貸應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
2023 03/13 09:55
對的,是的,是這個意思,是這么做的。
84784986
2023 03/13 09:57
那不是原材料多了么
郭老師
2023 03/13 10:00
加稅合計做賬為什么會多?
郭老師
2023 03/13 10:00
你不抵扣了,那你抵扣的話,按照不含稅的抵扣了,不就是加稅合計。
84784986
2023 03/13 10:02
那還是不對???
郭老師
2023 03/13 10:05
你好,怎么會不對啊,你不抵扣的話,不就是加稅合計作賬。
郭老師
2023 03/13 10:05
價稅合計都在你的成本里面。
84784986
2023 03/13 10:07
抵扣時借原材料1897103.39 ? ?應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額30353.65 ?貸應(yīng)收賬款,進(jìn)項轉(zhuǎn)出時 ?借應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出30353.65 ?貸原材料30353.65
郭老師
2023 03/13 10:08
對的,是的,沒有問題的,是這么做的。
郭老師
2023 03/13 10:08
但增值稅不抵扣,不就是價稅合計都抵扣所得稅?
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