問(wèn)題已解決

老師,去年12月由收款碼收款,去年12月沒(méi)記收入,1月初轉(zhuǎn)入銀行,去年的表已申報(bào),應(yīng)怎么做賬,表怎么調(diào)?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/11 16:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好屬于幾月份的收入的
2023 03/11 16:57
84784960
2023 03/12 16:45
屬于去年12月收入
郭老師
2023 03/12 16:46
你好,那你的增值稅申報(bào)了嗎?借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 補(bǔ)上這個(gè)收入,增值稅需要補(bǔ)上
84784960
2023 03/12 16:49
我是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)申報(bào)了,還用去電子稅務(wù)局更正報(bào)表嗎
84784960
2023 03/12 16:49
今年1月份的收入怎么計(jì)
郭老師
2023 03/12 16:50
增值稅申報(bào)了不需要重復(fù) 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,一月份就不用做收入了。
84784960
2023 03/12 16:51
把資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,所得稅季報(bào)都更正了
84784960
2023 03/12 16:51
去年的已經(jīng)申報(bào)了
84784960
2023 03/12 16:52
收入的手續(xù)費(fèi)還用做納稅調(diào)整嗎
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