問題已解決

老師,銷售發(fā)票開錯了,隔月紅沖,這個月又重新開了,那之前已經(jīng)稅務(wù)申報過了,稅務(wù)上咋處理?

84785044| 提問時間:2023 03/11 13:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,一個正數(shù)一個負數(shù)不需要繳納的
2023 03/11 13:09
84785044
2023 03/11 13:14
那本月申報增值稅銷項填0嗎
郭老師
2023 03/11 13:14
對的,是的,是這么做的。
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