問題已解決

我們是進(jìn)出口貨物代理公司,代收進(jìn)口增值稅19000,幫對方向海關(guān)代付進(jìn)口增值稅19000,正常這個業(yè)務(wù)可以記其他應(yīng)付款核算,但由于使用我們公司抬頭代繳給海關(guān)繳納進(jìn)口增值稅,進(jìn)口增值稅繳款單位只能開我們公司的抬頭,對方公司又需要發(fā)票應(yīng)該怎么處理?像這種情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84785020| 提問時間:2023 03/10 14:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 要發(fā)票開發(fā)票就可以了
2023 03/10 14:24
84785020
2023 03/10 14:27
記其它應(yīng)付款,我們也可以給對方公司開發(fā)票嗎? 還是放到主營業(yè)務(wù)收入
樸老師
2023 03/10 14:30
同學(xué)你好 放到主營業(yè)務(wù)收入
84785020
2023 03/10 14:38
代收代繳也可以放主營業(yè)務(wù)收入嗎?這筆本來就是稅金了,再繳一次增值稅
樸老師
2023 03/10 14:42
同學(xué)你好 你們開發(fā)票了就要做 沒開票就做往來
84785020
2023 03/10 14:55
那我們是必須要開這個發(fā)票給人家,只能把這筆稅金做成營業(yè)收入了是這個意思嗎?
樸老師
2023 03/10 15:02
同學(xué)你好 對的 是這個意思
84785020
2023 03/10 15:17
海關(guān)那邊給我們開具的進(jìn)口增值稅到時候我們也是可以抵扣的對嘛?
樸老師
2023 03/10 15:22
這個可以抵扣的哦
84785020
2023 03/10 16:02
那我們是不是要繳這部分的增值稅呀?
84785020
2023 03/10 16:06
確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入190000 繳稅1900
樸老師
2023 03/10 16:14
同學(xué)你好 對的 需要交稅的
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