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開具增值稅發(fā)票,聯(lián)系不上客戶,現(xiàn)在跨月了,當時當月未作廢公司已經(jīng)交過稅了,這張發(fā)票要怎么處理

84784971| 提問時間:2023 03/10 12:33
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您可以考慮根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第一百六十五條規(guī)定,申報增值稅專用發(fā)票,填寫“作廢”字樣,并同時開具收據(jù),確保正確性。此外,您還可以根據(jù)《增值稅稅收征收管理條例》第五十五條的規(guī)定,將增值稅專用發(fā)票數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)后申請作廢,由稅務機關來審核處理。
2023 03/10 12:43
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