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公司購入商品,用于贈送客戶,請問購入商品時怎么做分錄?

84784962| 提問時間:2023 03/09 14:44
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
一、根據(jù)視同銷售貨物第八條的規(guī)定,”將自產(chǎn)、委托加工或購進貨物無償贈送其他單位或者個人“屬于視同銷售行為。 因此這個都是需要做視同銷售處理。 . 企業(yè)購進商品時: 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2. 企業(yè)將購進商品贈送給客戶時: 借:銷售費用——業(yè)務招待費 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 3. 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 ?
2023 03/09 14:45
84784962
2023 03/09 14:58
老師,能不能直接 借:管理費用 進項稅 貸:應付
小寶老師
2023 03/09 15:02
,不可以的,要視同銷售。
84784962
2023 03/09 15:06
那我實際沒有賣呀 怎么確定銷項呢
小寶老師
2023 03/09 15:08
這種情況視同銷售。要遵循會計視同銷售的處理原則。
84784962
2023 03/09 15:24
老師 那我怎么確定銷項金額呢
小寶老師
2023 03/09 15:31
要主營業(yè)務收入金額乘以稅率就可以。
84784962
2023 03/09 15:36
贈品不是沒有收入嗎?
小寶老師
2023 03/09 15:46
您前面說的是購入商品送給客戶。
84784962
2023 03/09 17:52
是購入的商品。送給客戶了,請問購入時怎么做分錄? 您剛剛說視同銷售,那我怎么銷售?沒有售價呀
小寶老師
2023 03/09 19:16
視同銷售的價按照市場價格來定 企業(yè)購進商品時: 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
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