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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):◆購進(jìn)紀(jì)念品,將其全部用于集體福利,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為2600元?!駨哪吃鲋刀愋∫?guī)模納稅人處購進(jìn)原材料,含稅價(jià)格80000元,取得增值稅普通發(fā)票;向運(yùn)輸企業(yè)支付不含稅運(yùn)費(fèi)12000元,該運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票。銷售汽車裝飾品,取得不含稅收入20000元:提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入15000元;出租汽車取得不含稅租金收入10000元。◆當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購入時(shí)不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額,

84785018| 提問時(shí)間:2023 03/09 13:51
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA
那么,甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)該怎么計(jì)算增值稅呢?
2023 03/09 13:57
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