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輔導(dǎo)班老師的工資是成本,還是管理費用?月底用不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果用,如何結(jié)轉(zhuǎn)?老師工資如何計提?

84785026| 提問時間:2023 03/09 10:54
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好直接計入成本就可以的 1、計提工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)工資) 2、發(fā)放工資 這里要與計提工資處區(qū)分一下,記賬金額為實發(fā)工資金額。 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:銀行存款(實發(fā)工資)
2023 03/09 10:57
84785026
2023 03/09 11:12
輔導(dǎo)班的收入用不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?
84785026
2023 03/09 11:12
如何結(jié)轉(zhuǎn)?
小寶老師
2023 03/09 11:13
你好,收入要正常結(jié)轉(zhuǎn),成本也要正常結(jié)。
84785026
2023 03/09 11:21
分錄如何寫
小寶老師
2023 03/09 11:26
收入結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤 本結(jié)轉(zhuǎn)分錄 姐本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本
84785026
2023 03/09 11:50
先結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是先結(jié)轉(zhuǎn)收入?
小寶老師
2023 03/09 12:00
這個部不分先后都可
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