問題已解決

老師,我想問一下,就是我們給對(duì)方開的增值稅專票,跨年了,然后對(duì)方也沒有抵扣,但是我們已經(jīng)申報(bào)確認(rèn)收入交過稅了,現(xiàn)在對(duì)方要過來退票找我們沖紅重新開,那這個(gè)我要怎么做賬,畢竟我22年已經(jīng)確認(rèn)收入交過稅了

84785030| 提問時(shí)間:2023 03/09 10:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 你先開信息表再開紅字發(fā)票 不用再交稅??
2023 03/09 10:53
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