問題已解決

我們是一般納稅人的商貿公司,前兩月上游公司給開具的稅票,和我給下游的鍍鋅板稅票規(guī)格不一致,雙方稅票都已經(jīng)認證了,這種情況需要怎么處理啊!

84784964| 提問時間:2023 03/08 18:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那有一個是錯誤的吧,購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票再重新開。
2023 03/08 19:00
84784964
2023 03/08 19:03
是的,是上游給開錯了,那本月再重新認證是這樣嗎?
郭老師
2023 03/08 19:04
對的,是的,你再重新認證。
84784964
2023 03/08 19:11
就是按照退貨處理是嗎?那申報增值稅的怎么申報呢
84784964
2023 03/08 19:12
對方開個紅字的發(fā)票然后再開一張正確的發(fā)票出來,怎么申報呢
郭老師
2023 03/08 19:16
對的,是的,你開了紅字信息表,下一個月在附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。
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