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金蝶專業(yè)版銀行明與總賬不對,以前我沒有做出納結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢

84784987| 提問時(shí)間:2023 03/08 11:25
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
同學(xué),是你的賬務(wù)出現(xiàn)錯(cuò)誤,以銀行賬為準(zhǔn)看錯(cuò)在哪里
2023 03/08 12:00
84784987
2023 03/08 12:02
查找差額數(shù)嗎?還是500張憑證一條條查唄
venus老師
2023 03/08 14:15
同學(xué)就是看差錯(cuò)在哪里
84784987
2023 03/08 20:46
總賬銀行明顯和銀行對單是相符的,出納管理模塊的銀行總賬和明顯不對就沒有發(fā)生額。是不是沒在出納電腦錄入直接在會(huì)計(jì)電腦錄入的過呀
venus老師
2023 03/08 22:12
你要在出納系統(tǒng)錄入,同學(xué)
84784987
2023 03/08 23:53
一月半個(gè)月錄了2月沒錄現(xiàn)在怎么弄呢?cái)?shù)不一致啦
venus老師
2023 03/09 06:57
同學(xué)你如果錄期初數(shù)只要出納期初數(shù)保持一致就行,就是錄個(gè)總數(shù),不然你就一筆筆保持對應(yīng)
84784987
2023 03/09 07:51
在出納電腦錄入一天憑證嗎還是在哪里錄騎初數(shù)
84784987
2023 03/09 07:52
在出納電腦錄入一張憑證嗎還是在哪里錄入期初數(shù)
venus老師
2023 03/09 08:03
同學(xué)你要問下你們的軟件客服,看你們出納系統(tǒng)模塊與總賬是不是連接到一塊
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