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如果企業(yè)本期有上期留抵稅額,加計(jì)抵減額,根據(jù)企業(yè)的稅負(fù)率怎么倒推出企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/07 20:50
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英英老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好!你是不清楚本期的進(jìn)項(xiàng)稅有多少嗎?
2023 03/07 21:05
英英老師
2023 03/07 21:11
本期稅負(fù)和銷(xiāo)售額已知,增值稅稅負(fù)=本期應(yīng)交增值稅/本期銷(xiāo)售收入(不含稅),算出本期應(yīng)交增值稅,然后用本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減去本期應(yīng)交增值稅就是你的進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣,計(jì)算出來(lái)后用你計(jì)算出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)和加計(jì)抵扣減去上月留底和加計(jì)抵扣得出你本月的進(jìn)行稅。
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