問題已解決

老師,我去年11月12月份發(fā)放工資時(shí)只做了一筆分錄:借:應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,沒有把發(fā)放的工資轉(zhuǎn)到對應(yīng)費(fèi)用里,現(xiàn)在我要如何結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)費(fèi)用?是通過以前損益調(diào)整來做嗎?怎么做這個(gè)分錄呢?

84785021| 提問時(shí)間:2023 03/07 16:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
對的,是的,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2023 03/07 16:32
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