當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我去年11月12月份發(fā)放工資時(shí)只做了一筆分錄:借:應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,沒有把發(fā)放的工資轉(zhuǎn)到對應(yīng)費(fèi)用里,現(xiàn)在我要如何結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)費(fèi)用?是通過以前損益調(diào)整來做嗎?怎么做這個(gè)分錄呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答對的,是的,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
2023 03/07 16:32
閱讀 61