問題已解決
老師您好,高新技術企業(yè)報火炬統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們?nèi)ツ隂]有交所得稅,所以說這個減免額按哪個數(shù)據(jù)填寫呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答尊敬的學員您好!高新技術企業(yè)所得稅減免=利潤總額*10%
2023 03/07 11:18
84785044
2023 03/07 11:19
但是我們沒有交所得稅呀,所以實際沒有減免呀
薛薛老師
2023 03/07 11:21
尊敬的學員您好!是按利潤總額填寫
84785044
2023 03/07 11:21
什么意思呢?老師不太明白
84785044
2023 03/07 11:22
實際沒有減免,也要必須填上嗎?
薛薛老師
2023 03/07 11:27
應按填報其當年稅務部門實際減免的稅額填報。如當年實際發(fā)生的減免額為零,則填0。若填報期上年應獲得減免但未予實施,而實際在填報期當年度獲得減免的,需計入填報期當年度填報。
閱讀 195