問題已解決
我做了賬的,謝謝老師的答疑
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速問速答您好,您這個是什么情況
2023 03/07 06:49
84784985
2023 03/07 07:06
噢,換了老師,是這樣的,我剛?cè)肼氁患疫\輸公司內(nèi)賬會計,前面會計沒做結(jié)轉(zhuǎn),我問老師怎么做?她回答我了。我問收入要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?她說先做賬。那現(xiàn)在我問你吧,收入怎么做結(jié)轉(zhuǎn)?
東老師
2023 03/07 07:07
你說的結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
84784985
2023 03/07 07:14
是的,到了月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?前面的會計做了2個月的都是沒有收入,就是做了2個月的結(jié)轉(zhuǎn)損益,她就走了,因為是剛開始運營的,大半年都沒會計,我接手以后,把賬都理出來了,都錄進去了,想開始做結(jié)轉(zhuǎn),因為不太會
東老師
2023 03/07 07:15
對,月末要把成本費用都轉(zhuǎn)到本年利潤的,轉(zhuǎn)完以后就沒有余額了
84784985
2023 03/07 08:14
怎么操作?不太會,教下
東老師
2023 03/07 08:15
比如說收入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借收入 貸本年利潤
84784985
2023 03/07 08:32
是跟錄記賬憑證一樣錄進去嗎?
東老師
2023 03/07 08:32
對的,需要自己錄入一下的。
84784985
2023 03/07 08:41
是把本月所有的收入都轉(zhuǎn)嗎?摘要里怎么寫?
東老師
2023 03/07 08:42
對,摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行
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