問題已解決

老師,我們?nèi)ツ昃惩鈪R款,忘記代扣代繳增值稅,今年電子稅務(wù)局風(fēng)險提示。然后進(jìn)項了補(bǔ)繳,有增值稅和滯納金。這個分錄,我應(yīng)該如何做呢?

84785002| 提問時間:2023 03/06 17:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? ? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣增值稅; 營業(yè)外支出 - 滯納金貸銀行存款; 你們支付了款出去沒有? ?
2023 03/06 17:32
84785002
2023 03/06 17:33
款項,去年就已經(jīng)支付完畢。今年支付的代扣代繳款
84785002
2023 03/06 17:35
那我符合抵扣的時候,就借:應(yīng)交--進(jìn)項稅 貸方寫什么合適呢
meizi老師
2023 03/06 17:37
?你好; 意思這個增值稅也是你公司來承擔(dān)了。? ???借 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣增值稅; 營業(yè)外支出 - 滯納金貸銀行存款? ; 借營業(yè)外支出貸??應(yīng)交稅費(fèi)-代扣增值稅;??
84785002
2023 03/06 17:40
我這個增值稅不是可以沖減銷項稅,這個分錄應(yīng)該如何做?
84785002
2023 03/06 17:42
老師我是做2筆分錄就可以是不,借 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣增值稅; 營業(yè)外支出 - 滯納金貸銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:管理費(fèi)用
meizi老師
2023 03/06 17:44
?你好1;? 如果是你公司來承擔(dān)的話;? ?你公司這筆要單獨(dú)做? 營業(yè)外支出的; 比如? ? 應(yīng)支付100給對方 ; 對方要 承擔(dān) 增值稅部分10元; 你支付90元即可; 你直接支付了100出去;? ?10元你公司承擔(dān)的話; 就要走營業(yè)外支出哦?
84785002
2023 03/06 17:45
那我這個增值稅,不能作為進(jìn)項稅了是嗎?
meizi老師
2023 03/06 17:46
?你好;? 是的; 不單獨(dú)做進(jìn)項稅了哈 ; 這個是你們額外是承擔(dān)的;? ?
84785002
2023 03/06 17:51
老師這個有條文規(guī)定嗎
meizi老師
2023 03/06 17:56
你好;? ?企業(yè)所得稅稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)里面有哈? ?;這不屬于 公司應(yīng)該承擔(dān)的??
84785002
2023 03/06 17:58
就是說,按照正常的,我應(yīng)該把稅費(fèi)扣下來,再給對方支付款項。應(yīng)該是國外承擔(dān)的,但是我這屬于公司全額承擔(dān),就不符合抵減進(jìn)項稅是嗎?
meizi老師
2023 03/06 18:02
你好1; 是的;? 正常你們是要扣除的;對的??
84785002
2023 03/06 18:03
好的,謝謝老師
meizi老師
2023 03/06 18:06
不客氣的; 滿意請給予評價??
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