問題已解決

老師,申報增值稅報表的時候提取銷售稅有一個一分錢的差額,這個該怎么處理呢?

84784947| 提問時間:2023 03/06 11:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,插放到營業(yè)外收支就可以了。
2023 03/06 11:12
84784947
2023 03/06 11:16
報表中自動體現(xiàn)這1分錢,這樣的報表就不用管正常申報就行么?
郭老師
2023 03/06 11:17
對的,是的,是這么理解的。
84784947
2023 03/06 11:24
這個月我們有留底,報表里邊的留底金額和我算的不一致,差在加計扣除的金額,稅務(wù)系統(tǒng)里的留底金額直接忽略加計扣除的金額了。這個該怎么處理呢?
郭老師
2023 03/06 11:26
這個就是不一致的,因為你加急扣除這個沒有交稅,他抵扣不了,他也不在留底里面。
84784947
2023 03/06 11:43
如果銷項小于進賬,加計扣除就不能用了對么?那就浪費了加計扣除的金額了吧?我們這個月進賬多主要是取得房屋發(fā)票的金額大,是兩張,我可不可以先勾選一張,另一張什么時候銷項大的時候用呢?
郭老師
2023 03/06 11:43
對的,是的,可以以后抵扣的,這個不浪費。
郭老師
2023 03/06 11:43
可以的,可以這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~