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老師我在工地上做內賬會計,老板打了57萬元給我們出納,有30萬是公司戶打的,有20萬是老板私人戶打的,還有7萬是公司的總經(jīng)理打,這個業(yè)務怎么做分錄

84784963| 提問時間:2023 03/04 20:55
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,借其他應收款-出納57 貸銀行存款30 其他應付款-老板20 -經(jīng)理7
2023 03/04 21:04
84784963
2023 03/04 21:46
老師不應該是借,庫存現(xiàn)金57萬,貸銀存30萬,其他應付款一老板20,其他應付款一經(jīng)理7萬,為什么借方掛其他應收款?我是小白
小云老師
2023 03/04 21:47
你不是說轉給出納嗎?要取現(xiàn)金放公司的才是庫存現(xiàn)金
84784963
2023 03/04 21:57
是轉給出納,出納也拿是開支,哪掛其他應收款一出納,那這樣掛,那不是還要找還款了,那怎么才能把其他應收款一出納沖平呢?老師
小云老師
2023 03/04 22:29
支出時就會沖平了
84784963
2023 03/04 22:43
可以做成庫存現(xiàn)金嗎?
84784963
2023 03/04 22:47
支出時怎么平老師
小云老師
2023 03/05 12:08
取的現(xiàn)金才能做庫存現(xiàn)金 根據(jù)實際支出情況,借管理費用等 貸其他應收款
84784963
2023 03/05 14:55
哦,知道了
小云老師
2023 03/05 14:56
嗯嗯,明白了就好祝你工作順利
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