問題已解決
這張憑證是結(jié)轉(zhuǎn)錯誤吧,我應(yīng)該怎么更正?銷項稅額是應(yīng)該退稅,沒退稅,下月應(yīng)交抵扣了,我應(yīng)該怎么做分錄
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速問速答你這個是吧銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面哦
2023 03/04 17:14
84785011
2023 03/04 17:45
11月份做錯的,12月份的銷項稅額直接抵扣了,那12月的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我應(yīng)該按實際減去這個稅款做,還是按不減做呢
辜老師
2023 03/04 20:00
你12月是怎么抵減的
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