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請問19年結(jié)轉(zhuǎn)賬時初期數(shù)據(jù)有誤,現(xiàn)在怎么改正好呢?

84784947| 提問時間:2023 03/03 23:25
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會計師 財稅師
你好,查到 錯的原因,能確認(rèn)是什么原因嗎?再做賬務(wù)處理
2023 03/03 23:26
84784947
2023 03/03 23:29
公司是19年遷移到市區(qū)的,建賬期初數(shù)各別有誤
潘潘老師
2023 03/03 23:30
同學(xué),通過利潤分配科目 進行調(diào)整。
84784947
2023 03/03 23:31
應(yīng)收賬款科目
潘潘老師
2023 03/03 23:35
都通過利潤 分配科目 進行調(diào)整,因為會影響到 利潤 ,最終調(diào)整到 利潤分配
潘潘老師
2023 03/03 23:36
舉個例 子吧,你少做和多做應(yīng)收,那么都會影響 收入
84784947
2023 03/03 23:38
建賬初期結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)有誤,但并沒有多做或少做收入
潘潘老師
2023 03/03 23:39
你好,也是只有通這個科目調(diào)整
84784947
2023 03/03 23:40
簡單來說就是工作上的粗心這種,只是期初數(shù)有誤
潘潘老師
2023 03/03 23:41
是的呢,如果你是可以查到原因,你按照正常補記,涉及損益類科目,還是按上面的分錄做。
84784947
2023 03/03 23:44
我說的這種呢?應(yīng)收科目:期初數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,后面也沒有業(yè)務(wù)。怎么調(diào)呢?
潘潘老師
2023 03/03 23:46
那就直接就利潤分配調(diào)整,好吧,
84784947
2023 03/03 23:51
不能理解,僅僅說應(yīng)收賬款,它只是增加,但是并沒有確認(rèn)收入。
潘潘老師
2023 03/03 23:52
比如說,借:應(yīng)收賬款 貸:收入 應(yīng)交稅費等科目
潘潘老師
2023 03/03 23:53
就算其他科目發(fā)生差異,最終調(diào)整都會影響 到 利潤
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