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請問老師:出口不退稅視同內(nèi)銷。這句話是什么意思呢

84785024| 提問時(shí)間:2023 03/03 18:41
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,學(xué)員:出口視同內(nèi)銷,就是要作為內(nèi)銷申報(bào), 要交增值稅
2023 03/03 18:42
84785024
2023 03/03 18:44
那么出口視同內(nèi)銷要自己計(jì)算稅嗎?
易 老師
2023 03/03 18:50
是的沒錯(cuò), 是這樣的
84785024
2023 03/03 18:51
請問視同內(nèi)銷的分錄怎么做呢
易 老師
2023 03/03 18:55
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷會計(jì)分錄   借方?jīng)_減出口銷售收入,貸方增加內(nèi)銷銷售收入。   借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入    貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入   銷項(xiàng)稅額按照出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提   借:主營業(yè)務(wù)成本    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   沒有出口就不符合退稅規(guī)定或者退稅憑證不全造成無法退稅的,應(yīng)調(diào)整出口銷售成本,并辦轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)。   借:主營業(yè)務(wù)收入--外銷收入(出口收入除以(1+征收率))    貸:主營業(yè)務(wù)收入--視同內(nèi)銷    應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅--增值稅(紅字)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(出口退稅)(紅字)   借:主營業(yè)務(wù)成本--外銷(紅字)    貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅----消費(fèi)稅(紅字)   借:主營業(yè)務(wù)成本--外銷(紅字)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(外銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
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