問題已解決

老師,21年的企業(yè)所得稅這邊說增值稅報(bào)了,企業(yè)所得稅報(bào)的0,有差額, 應(yīng)該怎么更正申報(bào), 稅款能低一點(diǎn)

84785021| 提問時(shí)間:2023 03/03 10:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是哪個(gè)金額是0
2023 03/03 10:32
84785021
2023 03/03 10:33
企業(yè)所得稅匯算清繳是0
小林老師
2023 03/03 10:37
您好,是繳納企業(yè)所得稅是零?
84785021
2023 03/03 10:39
是的,需要更正申報(bào)
小林老師
2023 03/03 10:40
您好,那您就更正申報(bào)即可,可以有差異,找差異原因
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